Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Накладную заполняет продавец. Он же указывает "частку". Покупатель изменить документ продавца не может по определению.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
А как продавец может знать какую часть купленного у него товара я использую для облагаемых операций , а какую для необлагаемых ?
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Чётче формулируйте вопрос - о какой именно "частке" идет речь.
Я предположил, что речь идет о частичной поставке.
Я предположил, что речь идет о частичной поставке.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Задаю вопрос подробней.В разделе II «Отримані податкові накладні» появилась новая колонка 9 ,в которой нужно будет указать показатель ЧВ («частка використання»), по которому производится первичное распределение «входного» НДС по товарам/услугам, приобретенным для двойного использования (для облагаемых и не облагаемых налогом операций). Как заполнить данный показатель по принятой от контрагента накладной , если строчка в реестре , созданная из этой накладной не редактируется.
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Если я на сей раз Вас правильно понял, Вам нужно заполнить соответствующий код при открытии реестра: http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 46#p126946
Если у Вас такой текст не появляется - это уже другая проблема.
Если у Вас такой текст не появляется - это уже другая проблема.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Добрый день, в полученной НН (не верно указан был код "налоговый кредит", вручную исправили , и в реестр полученных и выданных - эта НН отразилась с суммой 0(исчезли все суммы). В реестре первичных документов - эта же налоговая изначальная(со всеми суммами), но исправленным кодом.Как правильно отобразить в реестре НН эту НН??
2) Как быть с НН, которые вытащили из ЕРНН( надо ли подтвержать их контрагенту)???
2) Как быть с НН, которые вытащили из ЕРНН( надо ли подтвержать их контрагенту)???
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Скрин реестра примерный с аналогичной ошибкой
- Вкладення
-
- реестр НН.jpg (117.35 Кіб) Переглянуто 4924 разів
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
При отправке реестра НН в ДФСУ приходит квитанция №1 с удивительными текстом:
Я, конечно, заранее знаю ответ разработчиков МЕДОКа: «Квитанцию формирует ДФСУ, мы не причём».
Но всё же явные глупости нужно потихонечку вычищать, независимо от их источника.
- квитанция №1 | Показать
Я, конечно, заранее знаю ответ разработчиков МЕДОКа: «Квитанцию формирует ДФСУ, мы не причём».
Но всё же явные глупости нужно потихонечку вычищать, независимо от их источника.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Мені контрагент в січні виписав Розрахунки коригування до ПН. Зареєстрував в ЄРПН. Відправив мені.
Як зробити так, щоб ці РК попали в реєстр отриманих ПН за січень?
Як зробити так, щоб ці РК попали в реєстр отриманих ПН за січень?
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
СЕВАНЦ
подскажите пожалуйста как решилась Ваша проблемма.
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ.
подскажите пожалуйста как решилась Ваша проблемма.
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ.
- | Показать
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
У меня не было такой проблемы. Проблема была у ДФСУ.
Если я правильно понял Ваш вопрос, речь шла о несоответствиях в квитанции №1, полученной из ДФСУ при отправке реестра НН. Но эти несоответствия не помешали регистрации, поскольку на самом деле выдавалось "зауваження", а не "помилка".
В связи с тем, что реестр НН впредь отправлять в ДФСУ не нужно, вопрос потерял актуальность.
Если я правильно понял Ваш вопрос, речь шла о несоответствиях в квитанции №1, полученной из ДФСУ при отправке реестра НН. Но эти несоответствия не помешали регистрации, поскольку на самом деле выдавалось "зауваження", а не "помилка".
В связи с тем, что реестр НН впредь отправлять в ДФСУ не нужно, вопрос потерял актуальность.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
добрый день
вот вопрос возник клиенту надо отправить новую порцию за период до нового года а там форма была 507,сейчас 508. вот программа создает и переносит форму 508 как быть и что делать
вот вопрос возник клиенту надо отправить новую порцию за период до нового года а там форма была 507,сейчас 508. вот программа создает и переносит форму 508 как быть и что делать
-
- Повідомлень: 8802
- З нами з: 29 липня 2011, 14:59
- Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
- Контактна інформація:
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Два раза этой темой сталкивался, если не ошибаюсь сдаем новую форму.
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Добрый день! Подскажите пожалуйста, создали НДС как обычно (реестр, декларация, дод5, дод 1) но, в дод 1 отсутствует пункт 8.2 (коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата винекнення податкових зобов'язань по яких припадае на період після 01лютого 2015 ) версия 034, локальная, период февраль, как быть?
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Да вроде есть
- Вкладення
-
- 1.PNG (31.01 Кіб) Переглянуто 4622 разів
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Ирина Шадрина
Пункт 8.2
Пункт 8.2
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Обновление 034.
Заполняя декларацию по НДС за февраль, обнаружил, что по коду 121 данные из реестра в графу 14.2 декларации не переносятся. В январе - переносились правильно.
Заполняя декларацию по НДС за февраль, обнаружил, что по коду 121 данные из реестра в графу 14.2 декларации не переносятся. В январе - переносились правильно.
- :twisted: :twisted: :twisted: | Показать
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
-
- Универсал (склонность - системные вопросы)
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 13 січня 2012, 11:21
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
СЕВАНЦ
Здравствуйте!
Перенос данных из РНН в декларацию проверили, выполняется корректно.
Скорее всего неправильно заполнены строки, для 121 кода заполняется только колонка 18а в РНН и данные попадают в строку 14.2 декларации.
Здравствуйте!
Перенос данных из РНН в декларацию проверили, выполняется корректно.
Скорее всего неправильно заполнены строки, для 121 кода заполняется только колонка 18а в РНН и данные попадают в строку 14.2 декларации.
-
- Универсал (склонность - системные вопросы)
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 13 січня 2012, 11:21
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Здравствуйте!ksenia_KR писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, создали НДС как обычно (реестр, декларация, дод5, дод 1) но, в дод 1 отсутствует пункт 8.2 (коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата винекнення податкових зобов'язань по яких припадае на період після 01лютого 2015 ) версия 034, локальная, период февраль, как быть?
В электронной схеме бланка, реестра электронный форм ГФС, ссылка, данной строки в бланке Дод.1 также нет.
Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Вы правы, я не в ту колонку вписал данные. Приношу извинения.Белокопытов Геннадий писав:...Перенос данных из РНН в декларацию проверили, выполняется корректно.
Скорее всего неправильно заполнены строки, ..
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий