Додаток 2

Податкові накладні, Додаток 2, Реестр податкових накладних
Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 20 січня 2015, 10:50

| Показать
Белокопытов Геннадий писав:
Белокопытов Геннадий писав: Тип квитанции:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
'39003480', із заголовка: '34928470'.
По данной квитанции получен ответ.
Такая квитанция будет получена на отправленный Дод.2 только в том случае, если контрагент регистрирует документ выписанный на НН, которая была зарегистрирована до 31.12.2014. Такой Дод.2 должен регистрировать продавец, а не покупатель.
| Показать
Розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені до 1 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються одержувачу (покупцю) - платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних ТІЛЬКИ постачальником (продавцем).
[/quote]
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Додаток 2

Повідомлення markus112 » 20 січня 2015, 11:56

Спасибо

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Додаток 2

Повідомлення markus112 » 20 січня 2015, 12:01

Можете предоставить какую то ссылку где это указано. Бухгалтер просит

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 20 січня 2015, 12:03

Это нам вчера Геннадий сообщил. Может он скажет, откуда взял.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 20 січня 2015, 14:16

markus112 писав:Можете предоставить какую то ссылку где это указано. Бухгалтер просит
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.11.2014 № 1129 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 р. за № 1455/26232 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Додаток 2

Повідомлення markus112 » 21 січня 2015, 10:14

Спасибо

Никитина_Ирина
Повідомлень: 14
З нами з: 05 січня 2015, 17:01

Re: Додаток 2

Повідомлення Никитина_Ирина » 21 січня 2015, 16:26

Добрый день!
Прошу срочно доработать возможность отправки на регистрацию РК выписанных к налоговым за январь 2015 - ПОСТАВЩИКОМ!!!
Лист ДФС України від 19.01.2015 №1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ"
Особливості формування та реєстрації в ЄРПН податкових накладних в період тестового режиму.
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, виданої їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
1) постачальником товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
2) отримувачем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю).
З урахуванням вимог підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, та в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів (послуг) з 1 лютого 2015 року відповідно до пункту 16 Порядку № 569.
Реєстрація зазначених розрахунків коригування з 1 січня 2015 року до 1 лютого 2015 року здійснюватиметься постачальником (продавцем) товарів/послуг.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 21 січня 2015, 23:58

Никитина_Ирина
Здравствуйте!
Ваше сообщение прочитано и передано для проверки и анализа в отдел аналитики.

ifalcon
Повідомлень: 89
З нами з: 22 січня 2013, 09:34

Re: Додаток 2

Повідомлення ifalcon » 22 січня 2015, 11:30

Отправила в ЕРНН налоговую накладную платнику податку и обнаружила ошибку- в верхнем левом углу поставила тип причины X02,сумма и ПДВ правильная, контрагенту еще не отправляла, делаю Додаток2 чтоб исправить ошибку ,а он не отправляется в ЕРНН. Что делаю не так?! Порядке 957 п.21 определяет,что додаток2 на зменшення суми должен регистрировать покупатель, на в ЕРНН должно же зайти "сторно" ,помогите разобраться- как правильно все оформить!

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 січня 2015, 12:54

ifalcon
Здравствуйте!
Все правильно, так как Вы являетесь продавцом, то Дод. 2 нужно отправить для регистрации контрагенту-покупателю.
Порядок 957 п.21 определяет,что додаток2 на зменшення суми должен регистрировать покупатель

OldPepper
Повідомлень: 89
З нами з: 20 січня 2012, 16:28

Re: Додаток 2

Повідомлення OldPepper » 22 січня 2015, 13:09

Никитина_Ирина писав:Добрый день!
Прошу срочно доработать возможность отправки на регистрацию РК выписанных к налоговым за январь 2015 - ПОСТАВЩИКОМ!!!
...
Реєстрація зазначених розрахунків коригування з 1 січня 2015 року до 1 лютого 2015 року здійснюватиметься постачальником (продавцем) товарів/послуг.
+1 к этому вопросу. Решение будет?

margaritka012
Повідомлень: 147
З нами з: 20 серпня 2013, 17:36

Re: Додаток 2

Повідомлення margaritka012 » 22 січня 2015, 14:25

Здравствуйте! Возможно такое уже спрашивали, тогда извиняюсь за дублирование вопроса.
Как зарегистрировать РК к НН если она выписана на конечного потребителя? Медок дает отправить только контрагенту, даже если поставить в настройках "только регистрация" то всёравно не получается.

Festy30
Повідомлень: 548
З нами з: 25 січня 2012, 18:26

Re: Додаток 2

Повідомлення Festy30 » 22 січня 2015, 14:29

Белокопытов Геннадий писав:ifalcon
Здравствуйте!
Все правильно, так как Вы являетесь продавцом, то Дод. 2 нужно отправить для регистрации контрагенту-покупателю.
Порядок 957 п.21 определяет,что додаток2 на зменшення суми должен регистрировать покупатель
Контрагенту прислали додаток 2 для погодження, він погодив, що робити далі?????
Ніяких дій далі немає!!!!!
Попробували скопіювати і відправити прийшла квитанція такого змісту!!!!!
| Показать
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - на дату виписки податкової накладної (07.11.2014) платник ПДВ з ІПН '362797103187'
присутній в Реєстрі платників ПДВ з ЄДРПОУ '36279718',
який не співпадає з ЄДРПОУ організації ('30248307').
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19

kereirina
Повідомлень: 165
З нами з: 21 березня 2012, 16:01

Re: Додаток 2

Повідомлення kereirina » 22 січня 2015, 15:02

Белокопытов Геннадий писав:
Белокопытов Геннадий писав: Тип квитанции:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
'39003480', із заголовка: '34928470'.
По данной квитанции получен ответ.
Такая квитанция будет получена на отправленный Дод.2 только в том случае, если контрагент регистрирует документ выписанный на НН, которая была зарегистрирована до 31.12.2014. Такой Дод.2 должен регистрировать продавец, а не покупатель.
Розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені до 1 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються одержувачу (покупцю) - платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних ТІЛЬКИ постачальником (продавцем).
----------
Получили ТАКУЮ же квитанцию, хотя Дод.2 как раз регистрировал САМ ПРОДАВЕЦ. :(
КАК БЫТЬ? ПОДСКАЖИТЕ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Gretta
Повідомлень: 109
З нами з: 02 серпня 2012, 10:29

Re: Додаток 2

Повідомлення Gretta » 22 січня 2015, 16:10

Підкажіть, будь ласка.
Як відправити коригування на ПН, які були виписані в 2014 році і не реєструвалися на не платників?

Колпаков Б.И.
Повідомлень: 8802
З нами з: 29 липня 2011, 14:59
Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
Контактна інформація:

Re: Додаток 2

Повідомлення Колпаков Б.И. » 22 січня 2015, 16:52

Они не регистрируются, по крайне менее пока, т.к. в 2014 было 400000000000000, а в 2015г. 100000000000000.

margaritka012
Повідомлень: 147
З нами з: 20 серпня 2013, 17:36

Re: Додаток 2

Повідомлення margaritka012 » 22 січня 2015, 17:08

margaritka012 писав:Здравствуйте! Возможно такое уже спрашивали, тогда извиняюсь за дублирование вопроса.
Как зарегистрировать РК к НН если она выписана на конечного потребителя? Медок дает отправить только контрагенту, даже если поставить в настройках "только регистрация" то всёравно не получается.
а мне не ответят на вопрос? :?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 січня 2015, 18:09

kereirina писав:
Белокопытов Геннадий писав:
Белокопытов Геннадий писав:
Скопируйте Дод.2 обновите поля и отправьте на регистрацию без согласования с контрагентом.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 січня 2015, 18:11

Festy30
В квитанции указан текст причины отказа в регистрации:
Помилка - на дату виписки податкової накладної (07.11.2014) платник ПДВ з ІПН '362797103187'
присутній в Реєстрі платників ПДВ з ЄДРПОУ '36279718',
який не співпадає з ЄДРПОУ організації ('30248307').

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 січня 2015, 18:14

margaritka012 писав:
margaritka012 писав:Здравствуйте! Возможно такое уже спрашивали, тогда извиняюсь за дублирование вопроса.
Как зарегистрировать РК к НН если она выписана на конечного потребителя? Медок дает отправить только контрагенту, даже если поставить в настройках "только регистрация" то всёравно не получается.
Создайте Дод.2, установите маршрут в меню "Первинні документи - Реєстр первинних документів" - "Тільки реєстрація" и отправьте документ.
Также Вы можете выполнить функцию "Зашифрувати та зберегти" и отправить файл вложением из почтового ящика на адрес ГНИ, [email protected].

Відповісти

Повернутись до “Модуль «Облік ПДВ»”