papirus писав:Доброго дня! Створили уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (J0217009), період, що уточнюється - квартал. Не прийнято, бо звіт не відповідає формату стандарту звітності, тип періоду подання форми може бути тільки місяць. Підкажіть як правильно створюється даний звіт?
Вам необхідно створити звіт в нинішньому періоді (Травень 2016), а в самій декларації вказати, що звітний (податковий) період, що уточнюється - Рік 2014 (або той, в якому було подано звіт, який зараз уточнюєте).